企业投融资中税务规划和风险防范实战其它上课时间:
培训对象:
财务总监、财务经理、税务经理、财务主管、融资、信贷等相关负责人等。
培训内容:
课程大纲:
第一模块: 公司设立(新设)
一、股权架构搭建:五种架构模式的税务规划
☆如何选择投资主体(自然人PK公司)
☆持股公司注册地选择(拉萨or新疆or前海or自贸区)
☆如何设计海外架构
☆私募股权基金(有限合伙)架构税收
二、非货币资产投资(房屋、土地、在建工程、技术、设备等等)
☆工商程序+税政盘点+筹划案例
三、代持股/隐名股东、挂名股东的涉税处理
第二模块:公司成长(分红、融资)
一、股息红利
☆不按持股比分红;☆代持股分红;☆优先股分红
☆向境外分红;☆视同分红;☆中期分红;
☆股权激励分红;☆实物分红;☆过渡期损益
二、股权融资
1、引入投资者
☆ 资本溢价是否纳税(某税务稽查局稽查案例)
☆ 引入战略投资者和引入财务投资者
☆ 分享经营收益的盈利模式
☆ 资产增值的盈利模式
☆ 增资扩股/存量股转让
☆ “对赌”的涉税处理(中国动力案例)
2、割股套现
☆法律规定(工商程序);
☆1元钱转股、平价转股、无偿赠送;
☆筹划思路(盛运股份案例;避税宝筹划介绍)
3、合同涉税条款审核技巧
☆过桥资金条款;☆债务承担条款;☆交易定价等条款等
二、内部融资之转增资本
☆资本公积转增☆未分配利润转增
☆盈余公积转增☆净资产折股☆评估增值转股
咨询、提问、答疑、交流
三、信托融资
☆三种信托模式介绍
☆股权信托融资税收(以“阳光城”信托为例)
模块三 公司扩张(投资)
一、购买壳公司
二、收购路径设计
☆股权收购PK资产收购PK吸收合并
☆法律风险+工商程序+税负比拼
三、杠杆并购:创元科技并购案例精析
四、闲置资金购买理财产品
第四模块:公司整合(架构调整、股权激励等)
一、财税[2009]59号文实操难点热点22个荟萃(总局立法背景、内部口径、立法动态)
☆ 搬家(持股公司迁址/政策性搬迁)
☆ 债务豁免/债转股
☆ 集团公司架构优化:无偿划转/股权转让/股权出资
☆ 母子公司吸收合并:母公司合并子公司/子公司合并母公司
☆ 重组组合运用:分立+转股+合并(珠海某公司案例)
☆ 境外股权间接转让之698号(华润集团孵化模式)
二、股权激励最佳设计方案:三种持股方案设计的税收点评
模块五 公司收缩(资产剥离、企业注销)
一、资产剥离模式的抉择
☆出售房产、土地 ☆ 整体资产出售
二、分立:税负剖析和税收筹划
☆某地产公司分立酒店案例 ☆分立解决股东僵局案例
三、清算注销
☆以案解析二种清算方案利弊
四、IPO上市后减持纳税筹划
☆法人股减持税收筹划方案
课程结束
专家简介
李利威:
我国投融资资本运作一流实战专家,疏通税务、会计和法律,拥有注册会计师、注册税务师、律师资格。现工作于某五A级大型税务师事务所,实战经验丰富。并且担任万通、中建、金融街控股、首开股份等多家大企业集团税务顾问。曾操刀五矿、雅戈尔集团、中建地产、莱蒙地产、中冶地产、联想集团、金融街控股、海通集团、中铝集团、万通立体之城、裕隆集团、嘉博文、中投发展等众多集团公司并购重组项目,授课形式活泼生动、内容实战、案例丰富、深受学员好评。